1. Vào mục "Xuất bán" theo đường dẫn: Kho hàng >> Xuất bán.
2. Nhấn "Thêm".
3. Cập nhật các thông tin: Số chứng từ, phương thức, kho nhập/kho xuất,...
 - Số chứng từ: Cập nhật số chứng từ hoặc tự động sinh theo thiết lập người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số. Số chứng từ là duy nhất, nếu nhập trùng phần mềm sẽ thông báo "Mã trùng".
 - Phương thức:
- Gõ tên phương thức nhập xuất, phần mềm tự lọc ra danh sách phương thức nhập xuất để người dùng lựa chọn.
 
 - Kho nhập/ Kho xuất:
- Gõ tên kho, phần mềm tự động lọc ra danh sách kho để người dùng lựa chọn.
 
 - Đối tác:
- Gõ tên/ mã đối tác, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
 
- Nhấn      để mở form tìm kiếm đối tác.
 
- Nhấn      để xóa đối tác.
 
- Nhấn      để mở form thêm mới đối tác (đối tác chưa có trên hệ thống).
 
 - Sản phẩm: Nhấn     để thêm dòng.
- Gõ tên/ mã sản phẩm, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
 
- Nhấn      để mở form tìm kiếm sản phẩm.
 
- Nhấn      để sao chép dòng được chọn.
 
- Nhấn      để xóa dòng được chọn.
 
- Nhấn      để mở form tìm kiếm sản phẩm theo đơn mua hàng.
 
- Nhấn      để chuyển sang Tab Định khoản.
 
 - Định khoản: Có 2 cách định khoản.
Cách 1: Tự động hạch toán khi lưu, theo phương thức nhập xuất lựa chọn, người dùng cài đặt cấu hình hệ thống "Hạch toán kho khi lưu" trong Hệ thống >> Cấu hình >> Tài chính .
Cách 2: Nhấn      để thêm dòng.
- Gõ nội dung định khoản.
 
- Nhập tài khoản nợ có.
 
- Nhập số tiền nguyên tệ.
 
- Nhấn      để sao chép dòng được chọn.
 
- Nhấn      để xóa dòng được chọn.
 
- Nhấn      phần mềm tự động hạch toán theo phương thức đã chọn.
 
 
Lưu ý:
- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.
 
4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.
5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.