1. Vào mục "Hóa đơn bán" theo đường dẫn: Bán hàng >> Hóa đơn bán.
2. Nhấn "Thêm".
3. Cập nhật các thông tin: Số chứng từ, Nội dung, Đối tác, Sản phẩm,...
- Đối tác:
- Gõ tên/ mã đối tác, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
- Nhấn để mở form tìm kiếm đối tác.
- Nhấn để xóa đối tác.
- Nhấn để mở form thêm mới đối tác (đối tác chưa có trên hệ thống).
- Sản phẩm: Nhấn để thêm dòng.
- Gõ tên/ mã sản phẩm, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
- Nhấn để mở form tìm kiếm sản phẩm.
- Nhấn để sao chép dòng được chọn.
- Nhấn để xóa dòng được chọn.
- Nhấn để mở form tìm kiếm đơn đặt hàng.
- Nhấn để chuyển sang Tab Định khoản.
- Cập nhật số lượng, đơn giá tương ứng từng mặt hàng.
Lưu ý:
- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.
- Hệ thống tự động sinh số chứng từ theo thiết lập của người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số.
4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.
5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.